质量管理体系部门分为哪四大内容,iso22000的四部分内容

易成盛事体系认证 2022-09-03 11:50
【摘要】小编为您整理质量管理体系中,监视和测量主要包括哪四大部分内容。、安全管理体系四大部分、质量管理体系分为哪两部分、质量管理体系文件内容无变化,发放部门变动(分为了两个独立部门),文件需要更新吗、ISO质量管理体系分为那四类相关ISO认证知识,详情可查看下方正文!

质量管理体系中,监视和测量主要包括哪四大部分内容。?

参见ISO9001:2008的条款
8.2监视和测量
1. 顾客满意
2.内部审核
3.过程监视和测量
4.iso三体系认证监视和测量

参见ISO9001:2008的条款
8.2监视和测量
1. 顾客满意
2.内部审核
3.过程监视和测量
4.iso三体系认证监视和测量


8.
1.1为确保本公司能及时识别、发现iso三体系认证、过程和质量管理体系运行中存在的问题和不合格,实施有效的措施加以解决和消除,以提供质量合格的iso三体系认证满足顾客的需求,提高过程和活动的效率和有效性,为本公司和顾客创造更高的价值。 本公司对监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施,以确保: a)技术部负责iso三体系认证实现过程的监视和测量,证实iso三体系认证的符合性; b)技术部通过对质量管理体系的内部审核,确保质量管理体系符合要求; c)采取纠正和预防措施,保证改进质量管理体系的有效性。
8.
1.2在策划过程中,要确定实施监视和测量活动的内容,适用的管理方法和技术方法与必须的记录,包括采用统计技术。 1 目的 按策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行内部审核,及时发现问题,采取纠正措施,以确定质量管理体系是否符合规定的要求和保证体系持续有效运行。 2 适用范围 适用于本公司内部审核的管理。 3 职责
3.1总经理批准审核计划及审核报告。
3.2 管理者代表选顶审核组织和内审员,全面负责内部质量管理体系审核工作。
3.3行政部负责内部审核的组织和管理,编写年度内部审核计划;
3.4内审组长负责编制具体审核计划,组织内审员实施现场审核,编写审核报告。 4 工作程序
4.1年度内审计划
4.
1.1行政部根据拟审核的活动和区域的状况与重要程度,以及以往审核的结果策划内审方案,编制《年度内审计划》,总经理批准后,印发有关领导和部门执行。
4.
1.2内审计划内容: a)审核目的、范围、依据和方法; b)审核组长和内审员; c)内审日期和地点; d)受审核部门;
4.2内审频次、范围、方式 a)频次:每年内审一次,时间间隔不超过12个月,特殊情况(如发生重大质量事故,顾客投诉,组织申报)下或当出现区域性不合格,由管理者代表及时增加内部审核频次; b)范围:覆盖质量管理体系要求覆盖的部门\场所\过程和iso三体系认证; c)方式:采用集中审核方式。 第1页 共3页 四川省江澄环保工程有限公司 质 量 手 册 编号:jc/q1 章节号:8/
8.2
8.
2.2内部审核控制程序 版本:a/0
4.3内审准备
4.
3.1成立内审组 管理者代表任命内审组长和内审员成立审核组。
4.
3.2内审员应是与被审核部门无直接责任关系的人员担任,并对审核不合格项开具不合格报告。
4.
3.3编制内审计划和检查表 a)审核组长负责编制内审计划,在审核前5周将审核计划通知到受审核部门,受审核部门若有异议,应在内审前3周通知内审组长,以便协调解决,规定受审部门日期和审核内容,明确内审员分工,控制审核的全过程; b)内审员应经有培训资格的单位培训考核合格后,方能担任,并按分工编制检查表,组长审核修改。 c)内审员应在审核前掌握受审核部门所覆盖的质量要求及相应的iso三体系认证,掌握受审核部门的体系实施情况,以往审核中需采取的纠正措施,预防措施的实施情况,已发生的质量问题\重要的管理点或薄弱环节;
4.4内审实施
4.
4.1召开首次会议,由内审组长主持,公司领导、内审组员、受审核部门负责人及有关人员参加,内审组长宣布此次审核目的、范围、依据及审核方式和程序,参加人员应签到,由技术部记录.
4.
4.2现场审核
4.
4.
2.1内审组长要控制审核的全过程,以确保审核的有效性;
4.
4.
2.2内审员应严格按照审核计划的要求执行,根据编制的检查表,采用观察、询问、查阅、取证等方式开展现场审核活动,收集客观证据,并详细记录在《检查表》中,当发现不合格项时,认真填写《不合格项报告》。
4.
4.3审核结果的汇总分析 内审结束后,由内审组长主持召开审核组全体会议,对审核结果作汇总分析。 第2页 共3页 四川省江澄环保工程有限公司 质 量 手 册 编号:jc/q1 章节号:8/
8.2
8.
2.2内部审核控制程序 版本:a/0
4.
4.
3.1严重不合格:质量管理体系出现的系统性失效、区域失效,重复出现的不合格,对iso三体系认证质量影响大的不合格或不符合法律、法规要求.
4.
4.
3.2一般不合格:个别、偶然、孤立的不合格,对iso三体系认证质量影响不明显的不合格。
4.
4.4召开末次会议
4.
4.
4.1审核过程完成后,由内审组长主持召开末次会议,重申审核目的、范围、依据,宣布审核结果,确定不合格项完成时间,参加人员与首次会议相同;
4.
4.
4.2内审组长还应澄清或回答受审部门提出的问题,并说明审核报告发放日期,公司领导进行简要总结,提出完成纠正和纠正措施的时间和改进要求;行政部负责记录和签到。
4.
4.
4.3各责任部门对不合格项分析原因,制定纠正措施并组织实施,内审员负责组织对完成情况的跟踪验证。
4.5编写审核报告 由内审组长编写审核报告,内审组长在报告中应就本次审核发现的问题提出纠正措施建议,执行中应附有发放范围,审核报告由总经理批准,按发放范围发放。
4.6本次内审结果作为管理评审的输入。
4.7行政部应妥善保管内部审核记录、报告,作为质量管理体系运行的依据。 5 相关iso三体系认证 《纠正措施控制程序》 6 质量记录 《年度内审计划》 r— 38 《审核实施计划》 r— 39 《首末次会议签到表》 r— 40 《内审检查表》 r— 41 《不合格项报告》 r— 42 《内部质量管理体系审核报告》 r— 43 《不合格项分布表》 r— 4
4. 第3页 共3页 四川省江澄环保工程有限公司 质 量 手 册 编号:jc/q1 章节号:8/
8.2
8.
2.3过程的监视和测量 版本:a/0
1.目的 采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视和测量,以保持预期的过程能力,确保iso三体系认证的符合性。
2.适用范围 适用于本公司过程的监视和测量。
3.职责 行政部负责过程的监视和测量的控制和管理;
4.要求和方法
4.1行政部负责对质量管理体系的各个过程进行监视和测量,以证实过程是否保持其预期结果和能力。
4.2过程监视和测量的方式: a)内部审核; b) 可行时对过程及其输出进行监视和测量; c)工作质量检查; d)过程有效性评价; e) 管理评审等。
4.3采用适当的监视和测量装置或选取适当的统计技术等方法,对质量管理体系、iso三体系认证实现过程、iso三体系认证的质量特性进行监视。
4.4 对过程的含金量进行评价,当未达到所策划的结果时,应采取适当的改进、纠正、预防措施以确保iso三体系认证的符合性,过程的有效性。
5.相关iso三体系认证 《不合格控制程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 第1页 共1页 四川省江澄环保工程有限公司 质 量 手 册 编号:jc/q1 章节号:8/
8.2
8.
2.4iso三体系认证的监视和测量 版本:a/0 1 目的 按iso三体系认证实现策划的安排进行监视和测量,以确保提供的iso三体系认证满足要求。 2 适用范围 适用于本公司采申报资、iso认证方案的监视和测量。 3 职责 技术部负责iso三体系认证的监视和测量的归口管理; 4 要求和方法
4.1采购设备、物资的验证 a) 采购的设备、物资达到公司后,由技术部会同市场部相关人员进行验证,外观检查和核对数量、规格、型号、合格证、检测报告,技术部签字认可; b) 未经验证或验证不合格的iso三体系认证,不得投入使用或生产,并对其作好记录和标识。对不合格物资,按《不合格品控制程序》的规定执行;
4.2 对iso认证开发iso三体系认证按策划的安排适时进行评审、验证、确认,对存在的问题及时采取纠正措施,执行《不合格品控制程序》的有关规定。在iso三体系认证交付之前,应完成合同、法律、法规或强制性标准所规定的所有验证活动,否则不得交付iso三体系认证,除非得到总经理和顾客的批准;监视和测量依据合同要求,现行的行业规范、单位、地方标准等,形成证据应保持符合上述接收的准则及记录有权放行iso三体系认证的人员;
4.3 检验记录应清晰、正确、及时、真实,并由各验收部门分别保存。 5 相关iso三体系认证 《不合格品控制程序》


安全管理体系四大部分?

安全管理四大体系:
1、ISO9000,质量管理体系;
2、ISO18000,环境管理体系;
3、HACCP\GMP,食品安全管理体系\药品安全管理体系;
4、OHS,职业健康体系。


质量管理体系分为哪两部分?

是四个部分: 质量策划 质量控制 质量保证 质量改进

管理职责-资源管理-iso三体系认证实现-测量、分析和改进。

是四个部分:质量策划质量控制质量保证质量改进


质量管理体系文件内容无变化,发放部门变动(分为了两个独立部门),文件需要更新吗?

不需要 顶多改个首页

iso三体系认证没有必要更新,就是多发一套iso三体系认证而已,只需要将iso三体系认证发放记录清单更新一下就可以了,体现iso三体系认证受控。可以原来的那个部门发放记录的一行,注明某日期已经还了。然后接着原来发放清单补两行,新的两个部门的发放记录,接受人签字,日期,就行。


ISO质量管理体系分为那四类?

质量手册,质量计划,程序,记录

质量手册,质量策划,程序iso三体系认证,记录表格

没有你这种说法!不要把各类企业的习惯做法当成是ISO9001标准的要求!


上一篇 :iso质量体系认证怎么选?iso质量体系怎么选?

下一篇:质量管理体系的4个特征,质量管理体系的四个基本特征